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学校召开校属企业财务收支及内部控制专项审计进点会
发布时间:2026年06月26日 17时34分32秒 责任编辑:陈光灿 审核:张燕花

本网讯(通讯员 张祖飞)6月26日上午,学校在长安校区西区办公楼第一会议室召开西安西邮信息技术有限公司2025年度财务收支及内部控制专项审计进点会。副校长巩红出席会议并讲话。审计处、资产管理公司、陕西尚华会计师事务所审计组、西安西邮信息技术有限公司相关负责人及工作人员参加会议。会议由审计处处长仝乃礼主持。

会议指出,开展校属企业专项审计是学校强化国有资产监管、防范经营风险、推动企业健康发展的重要举措。要全面摸清企业资产底数、核实财务收支真实性、检查内控制度有效性,切实保障学校国有资产安全完整和保值增值。

会议强调,校属企业是学校国有资产的重要组成部分,管理使用情况直接关系学校权益和廉政风险防控。要提高政治站位,正确理解审计是帮助企业发现问题、规避风险、保护干部的重要举措,切实把思想和行动统一到学校决策上来,以整改实效推动企业健康发展。要聚焦关键环节,重点核查资产底数是否清楚、收益上缴是否规范、校企往来是否合规有序、内控制度是否真管真用。要坚持边审边改、立行立改,对审计发现的问题建立整改台账、逐项销号,确保件件有着落、事事有回音。

会议要求,被审计单位要高度重视、全力配合,指定专人对接,如实提供完整资料。受委托的会计师事务所要坚持独立客观公正,依法审计、文明审计,确保问题定性准确、建议可操作。审计处和资产管理公司要加强统筹协调和跟踪督办。审计人员要严肃工作纪律,不得利用审计职权谋取私利。

会上,审计处通报了本次专项审计工作安排及审计主要内容,陕西尚华会计师事务所介绍了审计实施方案,西安西邮信息技术有限公司负责人作了表态发言。

(供稿:审计处)


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